Bancosys 2013, Manual del usuario-Operaciones - Otros movimientos

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OTROS MOVIMIENTOS

En esta ventana se cargan todos aquellos movimientos, que no fueron depósitos, cheques emitidos o transferencias. Por ejemplo las multas por cheques devueltos, los cobros por chequeras, intereses cobrados, etc.

Estos movimientos pueden ser tanto de debito como de crédito. O sea estos movimientos pueden servir para aumentar el saldo de la cuenta como también para disminuir el mismo.

Esta opción trabaja en estrecha relación con la opción de Definiciones\Códigos de Movimientos, en la cual al cargar los diferentes tipos de movimientos se definen también si los mismos son de crédito o de debito.

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CAMPOS

Código: Este campo sirve para reconocer a cada movimiento como único, ya que no puede duplicarse. Es como el número de orden de cada movimiento. Es un campo numérico, que va aumentando en forma correlativa.

Operación: Este campo sirve para guardar la fecha en que se realizó el movimiento que estamos grabando. El sistema siempre sugiere la fecha actual de su PC, la que puede ser modificada por el usuario, simplemente escribiendo la fecha correcta. Este campo no puede quedar vacío.

Nro. Comprobante: En este campo se debe introducir el número del comprobante que respalda a este movimiento. Este campo se puede dejar vacío.

Cuenta Corriente: En este campo se debe ingresar el código de la cuenta corriente. Si no recuerda el código, presione la tecla [*] MEMO para traer una ventana con todas las cuentas corrientes que tiene definidas en el sistema. Este campo no puede quedar vacío.

Código de Movimiento: En este campo se debe ingresar el código del tipo de movimiento en cuestión. Si no recuerda el código de los movimientos, presione la tecla [*] MEMO para traer una ventana con todos los tipos de Códigos de Movimientos que tiene definidos en el sistema. Si este tipo de movimiento no se encuentra aún definido, presione la tecla [F5] sobre la ventana del MEMO para agregarlo a su fichero de Otros Movimientos. Este campo no puede quedar vacío.

Centro de costo: aqui debe ingresar el código del centro de costo al que afecta el movimiento bancario.

Monto: En este campo se debe ingresar el importe correspondiente al movimiento que se está  cargando. El monto se debe escribir sin los separadores de millares (puntos). Este campo no se puede dejar vacío.

Nota: este campo sirve para ingresar una observación o concepto por el cual se realizó el movimiento bancario. 

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