FAQ Win - Estructuras para importación de ventas al Macrosys desde un archivo TXT

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ITEMCAMPOTIPOTAMAÑODESCRIPCIÓNOBS
1 CodigoVenta N   Código que corresponde al comprobante de venta.  
2 FormaPago N 1 Indica si el comprobante es contado o crédito. 0 = Contado; 1= Crédito 0 x defecto
3 tipocomprobante C 6 Código del tipo de comprobante utilizado en la factura El comprobante debe estar definido en el Macrosys
4 Fecha C 12 Fecha de la operación Formato: dd/MM/yyyy
5 Ruc vendedor C 20 Es el RUC/CI del vendedor Debe estar registrado en la base de datos
6 Ruc Cliente C 20 Es el RUC del cliente al que se le emitió el comprobante  
7 Listadeprecio N   Código de la lista de precio utilizada  
8 NroFiscal C   Número fiscal del comprobante Formato: 999-999-9999999
9 Timbrado N   Número de timbrado  
10 moneda N   Código de la moneda Debe estar registrado en el sistema
11 cotizacion N   Monto de la cotización Por defecto 1 p/ moneda local
12 cuota N   Cantidad de cuotas que posee el comprobante Por defecto 0
13 FechaInicialCuota C   Fecha de la primera cuota en caso de ser crédito  
14 PlazoCuota N   Cantidad de dias entre cuotas Debe estar registrado en la base de datos
15 Sucursal N   Código de la sucursal utilizada en el comprobante  
16 estado C   Indica el estado del comprobante. Valores: ACTIVO, ANULADO
17 Ruc Cobrador N   Código del Cobrador utilizado en el comprobante Por defecto 0
18 ComisionCobrador N   Porcentaje de comisión del cobrador Por defecto 0
19 NroPedido N   Número de pedido asociado al comprobante Por defecto 0
20 SucursalCliente N   Código de la sucursal del cliente Por defecto 0
21 Impreso N   Indica si la factura ya fue impresa Por defecto 1
22 Proyecto N   Código del proyecto asociado al comprobante Por defecto 0
23 Nota C 300 Campo de observaciones Por defecto N/N
24 Ccosto C 20 Código del centro de costo  
25 PlanComision N   Código de plan de comisión  
26 ComisionFija N   Porcentaje de comisión fija para plan de comisión  
27 Deposito N   Código del depósito de la cabecera  
28 AfectarA N   Rubro al que afecta el comprobante  
29 NroRegistro N   Campo de uso libre Por defecto 0
30 CodControl N   Campo de uso libre Por defecto 0
31 Ciclo C 20 Campo de uso libre Por defecto vacio
32 descuento N   Porcentaje de descuento  
33 t_exenta N   Total monto exenta  
34 t_iva N   Total iva  
35 t_gravada N   Total gravada  
36 totalgeneral N   Total de la venta  
37 item N   Número de item por detalle de factura Ejemplo: Si el detalle posee 3 items, agregar (1,2,3)
38 CodigoReal C 50 Codigo del articulo  
39 Cantidad N   Cantidad del articulo  
40 Unitario N   Precio Unitario  
41 exentas N   Monto exenta de cada fila del detalle  
42 gravadas N   Monto gravado de cada fila del detalle  
43 IvaMonto N   Monto del iva x cada detalle  
44 porcentaje N   Porcentaje del iva de cada detalle  
45 incluido C 1 Indica en caso de que tenga filas gravadas si el iva es incluido o no Valores: I, N
46 PorcentajeDesc N   Porcentaje de descuento aplicado por cada detalle Por defecto 0
47 MontoDesc N   Monto de descuento por cada detalle Por defecto 0
48 CcostoDetalle C 20 Código del centro de costo por cada detalle Sugerir el de la cabecera
49 DepositoDetalle N   Código del depósito por cada detalle Sugerir el de la cabecera
50 Listadeprecio N   Código de la lista de precio utilizada por cada detalle Debe estar definido en el sistema
51 NroSerie N 20 Número de serie del articulo Por defecto vacio
52 Lote C 20 Número de lote del articulo Por defecto vacio
53 DetalleTipeado C 300 Texto libre por cada linea del detalle Por defecto 1
54 PresentacionEmbalaje N   Presentación del embalaje del artículo Por defecto 1
55 Embalaje N   Código de embalaje del artículo Por defecto 1
56 PorcentajeGravado N   Porcentaje gravado para articulos con doble impuesto Por defecto 0
57 ImpuestoAdicional N   Porcentaje de impuesto adicional Por defecto 0
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